Despesas Gerais
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Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 59 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026NE0000038 |
Não informado
48.723.549/0001-30
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LT E GARRFAS 1.500ML PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 502,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000040 |
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2026.
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R$ 10.000,00 | R$ 1.059,00 | R$ 1.059,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000035 |
G P LIQUIGÁS LTDA
13.913.712/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KGS - (TROCA DE GÁS ) PARA USO NA COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000036 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA
07.001.353/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI 2MTS, 05 LUMINARIA LED EMBUTIR QUAD 18W 6500K, 05 LUMINARIA LED SOBREPOR 18W 6500K E 4 PILHAS AAA ALCALINA LR03 ELGIN PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CSA LEGISLATIVA.
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R$ 244,50 | R$ 244,50 | R$ 244,50 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000037 |
CRISTOVÃO GILBERSON DA SILVA - ME
12.294.810/0001-87
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA
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R$ 473,92 | R$ 473,92 | R$ 473,92 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000034 |
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
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VALOR EMPENHADO REEFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A CADA VEREADOR NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.012,89 POR EDIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2026 - EMPENHO RELATIVO A 17 VEREADORES.
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R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | R$ 17.219,13 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 |
A.J.CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-ME
12.892.358/0001-55
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000030 |
Não informado
17.603.187/0001-10
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A DIRETORA DO RH DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000031 |
RODRIGO DE CASTRO FALCÃO
***.***.414-95
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O VER. RODRIGO DE CASTRO FALCÃO, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 E 23/01/2026 COM FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ORGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE ARARIPINA.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 |
TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA
48.352.219/0001-86
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA USO NAS DEPENDENCIAS COMO TAMBÉM NOS JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - RELATIVO A 12 CARRADAS.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 |
FRANCISCO DE SOUZA NEVES
47.541.467/0001-02
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (TAMANHO 3X2) PARA USO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA , NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000028 |
Não informado
02.349.328/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRODUTOS DE MERCADO (PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENCIOS)PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF.
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R$ 1.310,98 | R$ 1.310,98 | R$ 1.310,98 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000027 |
FRANCISCO JANDES PEREIRA MARTINS
***.***.401-04
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO , MANUTENÇÃO NO PREDIO E NA GUARITA DESTA CASA LEGISLATIVA(DEVIDO A VAZAMENTO NA COBERTURA).
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R$ 1.955,00 | R$ 1.955,00 | R$ 1.955,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000029 |
PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA DE USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA (MODULO CONTABILIDADE ) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2026
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R$ 21.360,00 | R$ 5.340,00 | R$ 5.340,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000010 |
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2026
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R$ 166.800,00 | R$ 41.700,00 | R$ 27.800,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000011 |
INTELSITE SOLUÇÕES LTDA - ME
11.069.334/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE(PAGINA) OFICIAL NA WEB (INTERNET) E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 001/2021.
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R$ 20.109,27 | R$ 20.109,27 | R$ 20.109,27 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000012 |
ENILSON FERREIRA DA SILVA ME
07.958.188/0001-24
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A SEREM EXECUTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA - RELATIVO MÊS DE JANEIRO 2026, CONFORME TERMO ADITIVO/ CONTRATO 001/2022.
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R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000013 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC "SISTEMA ELETRONICO DE SERVIÇO AO CIDADÃO", OUVIDORIA, FOLHA DE PAGAMENTO; COM SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. CONFORME CONTRATO N° 009/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO 005/2025.
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R$ 33.750,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000014 |
JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
24.484.124/0001-58
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CONFORME CONTRATO N° 005/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A AGOSTO DE 2026.
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R$ 42.970,24 | R$ 10.742,56 | R$ 10.742,56 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000015 |
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
17.666.021/0001-43
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO N° 003/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021, CONTRATO N° 003/2021.
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R$ 23.173,80 | R$ 7.724,60 | R$ 7.724,60 |