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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 20 de um total de 50 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/12/2024 2024NE0000274
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMEPNHADO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
R$ 506,48 R$ 506,48 R$ 506,48
27/12/2024 2024NE0000272
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO EM VEICULO OFICIAL - STRADA - DESTA CASA LEGISLATIVA
R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 830,00
27/12/2024 2024NE0000273
SIGA SERVICOS E LOCACOES LTDA
23.818.812/0001-44
VALOR EMPENHADO RELATIVO ITENS DIVERSOS ( FILTROS, OLEO, PNEUS) PARA REVISÃO MECANICA DO VEICULO OFICIAL STRADA DESTA CASA LEGISLATIVA.
R$ 3.109,00 R$ 3.109,00 R$ 3.109,00
26/12/2024 2024NE0000270
ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL
11.474.624/0001-67
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL PAGO AOS VEREADORES , VALOR INDIVIDUAL R$ 1.012,89 A CADA EDIL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
R$ 15.193,35 R$ 15.193,35 R$ 15.193,35
26/12/2024 2024NE0000271
T B CAVALCANTE LACERDA-ME
23.015.004/0001-49
DESPESAS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, COMUM, PARA USO EXCLUSIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
R$ 15.946,67 R$ 15.946,67 R$ 15.946,67
20/12/2024 2024NE0000267
NOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
55.967.727/0001-34
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS OBRIGAÇÕES ACESSAORIAS, DCTF, EF, REINF E PRODCEDIMENTOS PARA REGULRIZAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA
R$ 5.650,00 R$ 5.650,00 R$ 5.650,00
18/12/2024 2024NE0000257
JOSEFA JAILMA SANTOS OLIVEIRA
36.358.905/0001-85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS E DOCEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DO COFFE BREAK EM REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE PERIODO LEGISLATIVO DE 2024 NESTA CASA LEGISLATIVA
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
10/12/2024 2024NE0000237
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDO FINAL DE 13° SALARIO RELATIVO A SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA
R$ 28.338,86 R$ 28.338,86 R$ 28.338,86
03/12/2024 2024NE0000247
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR EMPENHADO RELATIVO AO VALOR MENSAL PAGO A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP- COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
18/11/2024 2024NE0000227
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
R$ 370,50 R$ 370,50 R$ 370,50
01/11/2024 2024NE0000217
VERA CRUZ COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELLI - ME
23.539.254/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA A ESTA CASA LEGISLATIVA
R$ 9.840,00 R$ 9.840,00 R$ 9.840,00
31/10/2024 2024NE0000207
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024
R$ 3.145,50 R$ 3.145,50 R$ 3.145,50
18/10/2024 2024NE0000197
LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA
***.***.524-09
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
01/10/2024 2024NE0000187
J J GRAFICA DIGITAL LTDA ME
13.160.516/0001-45
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESA COM IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL A4 DE PROJETOS DE LEI PARA ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
R$ 1.603,00 R$ 1.603,00 R$ 1.603,00
19/09/2024 2024NE0000179
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
***.***.674-38
VALOR EMPEHADO RELATIVO A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26/09/2024.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
13/09/2024 2024NE0000177
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE UPGRADE SSD EM NOTEBOOK COM CLONAGEM DE SISTEMA OPERACIONAL
R$ 428,20 R$ 428,20 R$ 428,20
13/09/2024 2024NE0000178
FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL/SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS PARA O MÊS DE SETEMBRO 2024
R$ 6.190,67 R$ 6.190,67 R$ 6.190,67
09/09/2024 2024NE0000174
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM OFICIAL A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 10 A 12/09/24 PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE/PE E NA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
09/09/2024 2024NE0000175
FRANCISCO GABRIEL DE ARAUJO GOMES
***.***.524-26
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - STRADA E MOTO.
R$ 310,00 R$ 310,00 R$ 310,00
09/09/2024 2024NE0000176
RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443
23.908.316/0001-81
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER EM REDE E SCANNER E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE PARA IMPRESSÃO
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00