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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-16 09:15:46
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
04/11/2024 2024NE0000220
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
31/10/2024 2024NE0000204
MARIA GILDETE DE ALENCAR ARARIPINA - ME
02.422.971/0001-55
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS( 1 ARARIPINA, 1 PERNAMBUCO E 1 BRASIL)- PARA COLOCAÇÃO NA AREA EXTERNA- MASTROS- DESTA CASA LEGISLATIVA
R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
31/10/2024 2024NE0000207
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024
R$ 3.145,50 R$ 3.145,50 R$ 3.145,50
31/10/2024 2024NE0000208
FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2024
R$ 5.420,36 R$ 5.420,36 R$ 5.420,36
31/10/2024 2024NE0000209
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES
00.360.305/0001-04
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS E MANUTENÇÃO DE CONTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
R$ 315,03 R$ 315,03 R$ 315,03
30/10/2024 2024NE0000203
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA - ME
10.591.800/0001-88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A IMPRESSÃO DE 21 CERTIFICADOS DE CIDADÃOS ARARIPINENSES
R$ 126,00 R$ 126,00 R$ 126,00
24/10/2024 2024NE0000202
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
***.***.314-80
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 1 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO - DEVIDO A PERMANENCIA DE MAIS 1 DIA NA CAPITAL FEDERAL.
R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
18/10/2024 2024NE0000200
FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA
***.***.914-91
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
18/10/2024 2024NE0000201
JOÃO SILVANIO RODRIGUES SILVA
***.***.304-10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 21 A 23/10/2024 PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BUSCA DE INVESTIMENTO E AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMPESA E NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES
R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
18/10/2024 2024NE0000205
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DOS VEREADORES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
R$ 137.384,17 R$ 137.384,17 R$ 137.384,17
18/10/2024 2024NE0000206
HIGIFORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
07.764.850/0001-05
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMÕNIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO 006/2023.
R$ 40.416,62 R$ 40.416,62 R$ 40.416,62
10/06/2024 2024NE0000120
RAFAEL BEZERRA SAMPAIO
***.***.544-70
DESPESAS COM DIÁRIAS A BRASILIA, COMO ASSESSOR PARLAMENTAR, ACOMPANHANDO OS VEREADORES E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
02/01/2024 2024NE0000020
SOFTAGON SISTEMAS LTDA
05.117.484/0001-77
DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COMPUTADORIZADO DE GESTÃO LEGISLATIVA , APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS ELETRONICOS COM SISTEMA DE PROTOCOLO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARA O EXERCÍCIO
R$ 43.800,00 R$ 41.146,42 R$ 41.146,42